365bet投注平台

2018年湄洲岛管委会预算调整草案

发布时间:2018-12-12 15:58      点击次数:{{ pvCount }}   字号:    

第一部分  一般公共预算调整

 

【一】   2018年一般公共财政收入预算调整

 

一、财政收入预算

    2018年财政收入预算23000万元,不作调整

二、地方级财政收入预算

地方及财政收入预算调整为18890万元,调增940万元。其中:

1、税收收入预算调整为9990万元,调增1160万元;

2、非税收入预算调整为8900万元,调减220万元。

三、转移性收入预算

转移性收入预算调整为7597万元,调增1017万元。

四、市级补助收入预算

市级奖励补助收入预算调整为9445万元,调减8505万元。(年初按100%奖励预算,现按原奖励50%预算。)

、上解上级分成支出预算

上解上级分成支出预算2315万元,调增1192万元。

六、地方政府债券收入预算

地方政府债券转贷收入预算调整为1500万元,调增1500万元。

、上年一般公共预算结转结余8754万元。

、全区可动用财力预算调整为43871万元,调减6420万元。(=二++-++

 

【二】   2018年一般公共财政支出预算调整

 

2018年一般公共财政支出预算调整为43871万元,调减6420万元

一、一般公共服务支出预算调整为4633万元,调减1223万元;

二、国防支出预算调整为144万元,调增5万元;

三、公共安全支出预算调整为1484万元,调减122万元;

四、教育支出预算调整为10149万元,调减2144万元;

五、科学技术支出预算调整为9万元,调减120万元;

六、文化体育与传媒支出预算调整为1049万元,调减734万元;

七、社会保障和就业支出预算调整为2296万元,调增24万元;

八、医疗卫生与计划生育支出预算调整为1568万元,调减319万元;

九、节能环保支出预算调整为1542万元,调增113万元

十、城乡社区支出预算调整为11558万元,调减591万元;

十一、农林水支出预算调整为690万元,调减236万元,

十二、交通运输支出预算调整为3267万元,调减516万元;

十三、资源勘探信息等支出预算调整为918万元,调减260万元;

十四、商业服务业等支出预算调整为1089万元,调减516万元;

十五、国土海洋气象等支出预算调整为161万元,调减1550万元;

十六、住房保障支出预算调整为50万元,调增50万元;

十七、预备费调整为100万元,调减472万元。

十八、转移性支出预算调整为1753万元,调减603万元;

十九、债务还本支出预算调整为526万元,不变

二十、债务付息支出预算调整为885万元,调增18万元。

一般公共预算收支平衡。

 

】   2018盘活存量财政资金计划

 

一、2018年盘活存量财政资金收入计划3576万元。

二、2018年盘活存量财政资金支出计划3576万元。

(一)一般公共服务支出计划29万元,

(二)公共安全支出计划239万元,

(三)教育支出计划38万元,

(四)文化体育与传媒支出计划180万元,

(五)社会保障和就业支出计划14万元,

(六)医疗卫生与计划生育支出计划134万元,

(七)节能环保支出计划234万元,

(八)城乡社区支出计划1589万元,

(九)农林水支出计划289万元,

(十)交通运输支出计划365万元,

(十一)商业服务业等支出计划64万元,

(十二)国土海洋气象等支出计划401万元。

 

】   2018保护湄洲岛资金收计划

 

一、市级保护湄洲岛资金收入计划8000万元。

二、市级保护湄洲岛资金支出计划8000万元。

(一)节能环保支出计划320万元,

(二)城乡社区支出计划3390万元,

(三)交通运输支出计划4050万元,

(四)商业服务业等支出计划240万元。

 

第二部分    政府性基金预算调整

 

   2018政府性基金收入预算调整

     

2018年政府性基金收入预算调整为413万元,调增387万元。

一、污水处理费收入200万元。

二、转移性收入213万元。

 

   2018政府性基金支出预算调整

 

2018年政府性基金支出预算调整为413万元,调增387万元。

一、城乡社区支出调整为270万元,调增260万元。

二、其他支出调整为143万元,调增127万元。

 

第三部分    国有资本经营预算调整

 

2018年国有资本经营收入预算0万元,不变;

2018年国有资本经营支出预算0万元,不变。

 

第四部分   社会保险基金预算调整

 

【一】   2018年社会保险基金预算收入调整

 

2018年社会保险基金预算收调整为1408.71万元,调增255.71万元。

一、城乡居民基本养老保险基金收入调整为1408.71万元调增255.71万元。

1)城乡居民基本养老保险基金缴费收入调整为260万元,不变

2)城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入1125.71万元,调增255.71万元。

3)城乡居民基本养老保险基金利息收入调整为23万元,不变

 

【二】   2018年社会保险基金预算支出调整

 

     2018年社会保险基金预算支出1060万元,调增224万元。

一、城乡居民基本养老保险基金支出1060万元,调增224万元。

1)基础养老金支出调整为980万元调增194万元

2)个人账户养老金支出调整为30万元调增10万元。

3)丧葬抚恤补助支出调整为50万元调增20万元。

 

【三】    2018年社会保险基金预算结余情况

 

社会保险基金本年度预算结余348.71万元,累计结余2163.59万元。其中:城乡居民基本养老保险基金本年度预算结余348.71万元,累计结余2163.59万元。

 

 

 

 

 

相关链接